送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-07-22 20:11

你好,账上不需要做账的,你可以把你不退税的那一部分调整。

k1 追问

2020-07-22 20:20

能具体说一下怎么调整吗?

郭老师 解答

2020-07-22 20:21

如果之前没有亏损,你的利润也不是负数,用你多交的税款处于5%,填写在纳税调整明细表里面。

k1 追问

2020-07-22 21:03

公司2017成立,到目前每年亏损

郭老师 解答

2020-07-22 21:04

亏损的金额加上缴纳的所得税/5%

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相关问题讨论
你好,账上不需要做账的,你可以把你不退税的那一部分调整。
2020-07-22 20:11:26
您好,多做些无票支出就可以了。
2020-07-27 21:05:29
同学。年度汇算是多退少补的,申请退。如果税局不退,那么就留抵。一般是会退的,这是政策规定。
2019-05-26 21:16:28
你好 ; 1. 冲缴纳了 你到时申请退税即可 2. 到时你 去红冲计提分录 和 收到退税的分录即可 ; 比如借银行存款贷应交税费-应交企业所得税; 冲计提 :借 应交税费-应交企业所得税; 贷以前年度损益调整; 借以前年度损益调整贷利润分配-未分配润 3.汇算之后去申请退税哈
2022-04-12 11:25:11
您好,多做无票支出,调增应纳税所得额即可。
2020-07-27 21:27:51
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