送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-07-30 17:11

那你这个是期初数6000,是不存在的,你期初数错了

给自己加油 追问

2020-07-30 17:12

就是这样的,现在怎么调整

辜老师 解答

2020-07-30 17:13

这个不需要支付的应付账款转入营业外收入

给自己加油 追问

2020-07-30 17:14

那这样不是虚增公司的利润吗?

辜老师 解答

2020-07-30 17:20

那是你期初数录入错了

给自己加油 追问

2020-07-30 17:24

是啊,现在账上一直挂起6000元的欠款呢,怎么办?

辜老师 解答

2020-07-30 17:29

你是不是建账的时候,其他科目录错了

给自己加油 追问

2020-07-30 17:29

实在不行,我写一个说明把最后一笔
借:原材料   6000
贷:应付账款    6000
冲销了,这样可以吗?

辜老师 解答

2020-07-30 17:31

你现在是贷方余额6000,你这样一跳,应付账款还增加了啊

给自己加油 追问

2020-07-30 17:32

不呀,我现在有应付账款贷方余额6000元
我冲销凭证为:
借:应付账款6000
贷:原材料6000
这样就平了呀

辜老师 解答

2020-07-30 17:35

是的,这样就是平了的

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2017-08-08 11:05:18
你好!是的。就是这样做。
2017-12-26 16:37:42
你好 二种处理都是正确的 
2022-07-19 17:00:23
那你这个是期初数6000,是不存在的,你期初数错了
2020-07-30 17:11:50
你好 对  这样处理是正确的  尾款也用预付或者银行 
2022-03-12 11:05:33
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