送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-08-01 11:06

你好  已经完成了这个业务了吗  如果已经完成了做 借银行存款 6000贷预收账款6000    到时确定收  借预收账款 11000贷主营业务收入 应交税费-应交增值税  到时预收账款有余额5000代表是应收账款     后面收回来 借银行存款5000贷预收账款5000即可

指尖芭蕾 追问

2020-08-01 11:09

没有发票,5000不是应该挂应收账款吗

meizi老师 解答

2020-08-01 11:13

你好   预收账款的借方 也就是应收账款的   我只是没有给你用应收账款 是为了 同一个单位避免用两个科目来 不好对账。 你如果不能理解你可以去挂应收账款的 。  没有发票 做无票收入  分录是一样的

指尖芭蕾 追问

2020-08-01 11:16

哦,就是的,知道了,谢谢老师

meizi老师 解答

2020-08-01 11:17

没事的 希望能帮到你

指尖芭蕾 追问

2020-08-01 11:21

老师,就是所有的收入,只有一个团单,没有发票,还是按照你那样记对吧

meizi老师 解答

2020-08-01 11:22

你好   嗯是的  你可以按我来记账 相对简单点

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你好,借银行贷预收账款6000 借预收账款11000 贷主营业务收入贷销项 预收账款就是贷方余额负数5000,也就是相当于借方余额5000,收到五千的时候 借银行5000 贷预收账款5000 这样正好这个正数五千抵消那个贷方余额负数
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