老师这个不定项,销售取得普通发票50万,可以抵扣吗? 问
你好,问的是销项税,不论开专用发票还是普通发票都要交税的 答
老师 我想知道上个月有没有留底税额的话是看3月 问
你好 可以看3月的纳税申报表里面的期末余额表的哈 答
老师这个成本不是按双方协商入账吗?也就是合同价 问
您好,因为对外就是公允价值,协议的不公允了,也就是不能自已约定一个不公允价值调节利润,比如这个利润少了5,税务不认的,少交税了 非同一控制下:步骤1:支付对价的公允价值=长投入账成本 (入账跟比例无关) 步骤2:结转支付对价的账面价值 步骤3:各项支付对价的公允价值与支付对价账面价值的差额处理 答
老师 上午好 我公司外账打算换一家公司做 请问 问
你好,我我发给你交接清单你看一下,按照这个就行。 答
老师您好,装修公司(主要是家装),用到的磁砖、水泥等 问
你好;计入借工程施工或者合同履约成本 -材料费 贷银行存款或者应付账款 答
我们公司在一个会场里销售商品,然后这个会场统一收钱,最后扣一半的钱 返还给我们,我应该怎么做分录?
答: 你好!他们给你们开发票吗?可以按实际收到的金额确认收入
老师咨询个问题,公司是销售商品的,员工拿走了公司商品,离职没有归还,现追要一部分,过后再归还剩余,怎么做分录
答: 你好给钱还是给货物的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
走账方式,公司销售商品开票1万元给客户,客户打款1万元,后以10个点返还给客户,怎么做分录?
答: 借:银行存款 10000 贷:主营业务收入 10000 借:销售费用 1000 贷:银行存款 1000
晓文 追问
2020-08-04 11:50
meizi老师 解答
2020-08-04 11:58
晓文 追问
2020-08-04 12:00
meizi老师 解答
2020-08-04 12:04
晓文 追问
2020-08-04 12:13
meizi老师 解答
2020-08-04 12:15