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自由自在
于2020-08-04 12:12 发布 717次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-08-04 12:15
你这个多交,你这个开红字发票,去申请退税或者是抵减,借应收 -10贷主营业务收入负数销项税额负数
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已开发票100,已预交了,但隔月对方让开了-10负数发票,这在账面上冲回的多余税款怎么办
答: 你这个多交,你这个开红字发票,去申请退税或者是抵减,借应收 -10贷主营业务收入负数销项税额负数
开了负数发票还要交税吗?
答: 这个是可以抵税的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
上月开的普票,跨月又开了负数发票,那上个月的帐按正常做嘛?税按正常交税,到这个月再横冲就可以嘛?
答: 你好,是的,这个月开具了负数发票就做负数收入分录就是了
18年12月预交的税款,可以19年1月再开发票不,还是说非得这个月就开发票呢,会不会有什么隐患呀
讨论
老师 上月开了张570000的发票 8月1日已经开负数发票了 税款怎么处理
你好,请问普通负数发票开错并跨月,怎样处理呢?
发票开错了重新冲红开,开的负数发票第几联要给客户?
负数发票多开了
maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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