送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-08-04 19:31

借管理费用贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷其他应收款。

王恩惠 追问

2020-08-04 19:32

工资没有计提 直接走的是管理费用

王恩惠 追问

2020-08-04 19:33

内账就没有做应付职工薪酬这一项

郭老师 解答

2020-08-04 19:34

借管理费用,贷其他应收款就是了。

王恩惠 追问

2020-08-04 19:42

那发放工资的时候还得把他借的这笔钱加进去呢对吗

郭老师 解答

2020-08-04 20:00

你好是的,需要加进去的。

王恩惠 追问

2020-08-04 20:27

老师如果我这么做呢 你看看可以吗

郭老师 解答

2020-08-04 20:29

你好,我没有看到你的做法。

王恩惠 追问

2020-08-04 20:30

借款时:借:其他应收款
          贷:现金
还款时:借:现金
      贷:其他应收款

做工资时还正常做工资:
借:管理费用
贷:现金

郭老师 解答

2020-08-04 20:32

你好分录可以这么做。

王恩惠 追问

2020-08-04 20:32

做工资的时候还把这笔工资加进去

王恩惠 追问

2020-08-04 20:33

这样可以吗

王恩惠 追问

2020-08-04 20:35

做工资的时候还把这笔借款加进去

郭老师 解答

2020-08-04 20:36

好,可以的,可以这么做。

王恩惠 追问

2020-08-04 20:36

好的 谢谢老师

郭老师 解答

2020-08-04 20:36

不用客气的,应该的。

王恩惠 追问

2020-08-05 07:15

老师我比如三月份有借款 但是从人家工资里扣啦 账上没有扣 我现在能不能冲这笔借款 会影响我的现金余额吗?

王恩惠 追问

2020-08-05 07:16

还有3月做工资的时候这笔钱也没有加进去工资 这种问题我后来该怎么补

郭老师 解答

2020-08-05 07:58

现在可以扣除
余额扣除了才是正确的不是吗
之前没有扣不对现在扣除了

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你好 借:管理费用 贷:其他应付款
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1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金 您好,以上的分录能看懂吗?按照哪个进行调整
2020-01-13 14:51:49
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