老师23年暂估了一笔,分录借方:主营业务成本 贷方:应 问
借应付账款 daiq利润分配未分配利润,这个是红冲的。 答
老师您好,请教一下:我司2022年购买货物后出售,上游 问
同学你好 只是进项转出吗 是什么会计准则 答
老师我想问一下,因为疫情经济环境不好,法人不断地 问
那个得看自己的实力,现在是要5年实缴的,交不足要罚款的 答
老师,我想问留抵退税怎么计算 问
同学,前面2个数相减就是后面那个数 答
存货要是发生了减值怎么做账? 问
借:资产减值损失 贷:存货减值准备 答
老师,上月做分录时误将,借:管理费用2680。 货:其他应收款2680误写成了 借:管理费用26800 货:其他应收款26800,这个月怎样调整?谢谢老师
答: 直接反结转修改凭证就是
老师您好,广告公司的物业费这样做分录对么?借:管理费用-物业费贷:其他应收款-xx
答: 你好,如果是前期先付后取得发票这样做是对的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
之前有借款 我做的内账 借款时:借其他应收款~张三贷:现金还款时是从工资里扣除的,我这个怎么做分录,内账我的工资入的是管理费用还有做工资的时候这比借款还做进去吗?
答: 借管理费用贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷其他应收款。
会计小白 追问
2020-06-04 09:22
小黎老师 解答
2020-06-04 09:22