送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-08-07 14:28

这个之前那个转成本,对应价格有问题吗,需要一并冲掉重新做,科目不变数值是负数冲掉重新做

可儿 追问

2020-08-07 14:32

1、材料已到发票未到暂做分录:
2、付款分录:借应付账款;贷:银行存款
3、收到发票分录:
4、如果做暂估,原材料并领用那么收到发票直接冲暂估不用做结转,
可否帮忙理下分录,谢谢

maize老师 解答

2020-08-07 14:44

1.借:原材料,贷:应付账款-暂估款 2 ,是的,借应付账款,供应商,贷银行, 3 ,借:原材料,负数 贷:应付账款-暂估款 负数,按发票做借原材料,进项税额 贷应付账款, 有差额需要冲掉,借生产成本 负数,贷原材料 负数,借生产成本 贷原材料

可儿 追问

2020-08-07 14:58

1、材料已到发票未到暂做分录:借:原材料,贷:应付账款-暂估款 
 2、付款分录:借应付账款-供应商;贷:银行存款
 3、收到发票分录: (先做冲暂估)借:原材料,负数 贷:应付账款-暂估款 负数,
  再按发票做借原材料,借:进项税额; 贷应付账款,
 4、有差额需要冲掉,借生产成本 负数,贷原材料 负数,(如果实际比暂估的多先做负数冲成本)
借生产成本 贷原材料,(如果实际比暂估的少,那么再做正数重新再结转成本)
5、暂估的时候做成本结转那么收到发票直接冲账就可以,不需要重新做成本
以上这样理解对吗?

maize老师 解答

2020-08-07 15:07

上面对,这个没有差额才不需要重新结转成本,5、暂估的时候做成本结转那么收到发票直接冲账就可以,不需要重新做成本

可儿 追问

2020-08-07 15:52

好的谢谢老师

maize老师 解答

2020-08-07 16:09

好的,我先回复别的学员了

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相关问题讨论
这个之前那个转成本,对应价格有问题吗,需要一并冲掉重新做,科目不变数值是负数冲掉重新做
2020-08-07 14:28:29
您好,为什么要给对方开9个点的普票
2021-10-21 21:53:32
同学,你在12月份抵扣了,但是你没有做账,那12月份的进项税额肯定就不对了,你补录到3月份的话,按照正常的借:成本会计科目 应交税费 贷:应付账款
2022-04-14 11:24:41
你好       那你这个 之前购进没有做  订单或者入库单 约定单价的吗? 不然你这个无法做成本的  
2021-07-05 15:23:15
你好,该材料已经加工成商品,出售了吧
2019-06-05 10:15:08
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