APP下载
→Sky
于2020-08-10 17:36 发布 1168次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-08-10 17:37
你好借;应交税费——应交增值税(进项税额) 900贷;库存商品 900
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
老师 购进发是免税的,当时做的分录是 借:库存产品10000 贷:现金10000 农产品 现在按9%进项税额 怎么做分录
答: 你好 借;应交税费——应交增值税(进项税额) 900 贷;库存商品 900
20年进项税额已转出,未做分录,现在补分录该如何写?
答: 你好 借以前年度损益调整 贷进项转出
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师你好,待认证的进项税额,前期代账公司多提了,现在冲回怎么做分录呢?
答: 借待认证进项税额 负数,借xx费用
老师好,12月份购入材料5万元,进项税额0.4128万元,货款未付,本月没有认证,是在2020年元月才认证的,分录怎样做?年底怎样结转?认证时怎样做分录?谢谢
讨论
请问进项税额加计抵减10%,这个抵减额怎么做分录?
进项税额加计抵减怎么做分录
老师,没有发生实际交易产生的进项税额要怎么做分录
老师,这块我不太懂,我自己做分录的时候 我觉得 进项税额因为火宅不用转出啊!为什么答案是需要转出
邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
★ 4.99 解题: 624343 个
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)