送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-08-14 11:39

您好
应付职工薪酬-工资 2025.96  是报销的时候支付了工资么?

嘻嘻 追问

2020-08-14 13:58

实际付款1780.77

bamboo老师 解答

2020-08-14 14:21

借:管理费用-差旅费(住宿费)442
应付职工薪酬-工资 2025.96
贷:库存现金(或银行存款 ) 2222.77
贷:应交税费-个人所得税 442+2025.96-2222.77=245.19

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相关问题讨论
您好!计提的时候是管理费用-福利费。
2021-01-04 11:55:42
你好 要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
“管理费用/工资”管理费用/职工教育经费”这个就可以贷方做应付职工薪酬工资/职工教育经费
2019-10-11 08:52:56
你好 把错误分录冲掉 按正确的分录来做就可以了
2019-05-09 15:29:06
你好,还需要做一笔计提,然后发放分录,金额是100
2017-07-18 11:10:41
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