送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-08-14 16:28

您好
做计提工资 发放工资时候相同的红字分录

婷婷 追问

2020-08-14 16:32

借:银行存款:1000
贷:应付职工薪酬:1000
借:应付职工薪酬:1000
借:管理费用:-1000,是这样吗,老师。当时工资计提和发放分录是这样的:借:管理费用,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银行存款

bamboo老师 解答

2020-08-14 16:33

是的 这样账务处理正确的

婷婷 追问

2020-08-14 16:34

这时候的管理费用还是要做成借方的红字是吗,为什么不能就放在贷方呢

bamboo老师 解答

2020-08-14 16:35

管理费用还是要做成借方的红字
冲减 视同么有发生 所以借方红字

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单位自己留底的话 借银存贷营业外收入,管理费用
2019-10-28 17:35:38
您好 做计提工资 发放工资时候相同的红字分录
2020-08-14 16:28:28
发工资做了管理费用吗
2020-03-14 07:51:59
借;银行存款 贷;其他应付款
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你好,我们做营业外收入
2019-12-24 12:25:28
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