
我们企业6月份预付了一部分货款,记在了应付账款的借方,发票未到,7月份发票到了,剩余的货款也结清了,这应该怎么做分录
答: 你好,冲减之前计入应付账款的金额,借:现金或银行 贷:应付账款
供应商8月送耗材做借原材料,贷应付账款,8底开发票但是账款没有付怎样做分录?如果9月付了货款分录怎样做?做内账是不是发票不用管,只做送货分录和付款的分录
答: 8月份不做分录的 9月份做 借:应付账款 贷:银行存款 是的,内帐核算是那么理解的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
期初建账 出现之前的欠款应付账款。货款贷方多。 怎么做分录
答: 你好 你期初建账 先把你科目余额整理好在建账 不然你试算平衡不了的。 你这个欠款应付账款 意思是要付款的吗

