送心意

海老师

职称中级会计师

2020-08-28 09:48

学员您好,平时总出现还老账,?

清爽的柜子 追问

2020-08-28 09:49

例;还以前 封边条款20000, 因为交接时往来数据她没整出来,我正常做账不平

清爽的柜子 追问

2020-08-28 09:54

因为很多平时还款的,交接时都没数据,我就不能做 借:应付账款 封边条20000

贷:银行存款20000

我就把还款的都做在其它业务支出里了

海老师 解答

2020-08-28 09:59

学员您好,期初数据一定要先做平衡才能开账,建账.不平衡的原因先找出来,不要自己随便调整,由前手写明

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相关问题讨论
学员您好,平时总出现还老账,?
2020-08-28 09:48:30
如果之前他没做账的你现在直接做进去就行了,用以前年度损益调整或者小企业会计准则就用利润分配未分配利润
2020-08-28 10:22:05
会计交接注意事项: 第一。交接表要写清楚。看交接表上的内容与事实是否相符。 第二。发票要看仔细。发票本数与事实相符。企业帐要与银行帐相符。现实和实务往来是否相符。保管帐与实务是否相符。要清点仓库。固定资产也要盘点。 第三。有时间的话,单位往来帐要相核对。个人帐要核对。 遗留的大额让财务经理和你公司领导监督交接 对于大额怎么处理给出方案或者先处理了你再接手不然你接手了还麻烦
2019-06-14 19:09:26
你好,一般是需要做个交接清单,双方在上面签名确认
2016-12-03 16:33:25
你好,你可以选择应收账款,应付账款,预收账款,预付账款明细科目,期间1-12月份的,然后导出
2016-06-04 08:41:39
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