
老师 我预付7-9月的房租10万 并一次收到10万的发票 记账 借 预付账款 10万 贷 银行存款 10万 那么结转一个月的费用时候 进项税要 怎么做账 借 预付账款95238 增值税-进项税4762 贷 银行存款吗 然后按月结转 借管理费用 31746 贷 预付账款 31746 这样吗
答: 可以的 增值税一次认证抵扣
汽车保险费的问题,以前还是营业税的时候 (老会计做的) 借 预付账款 贷 银行存款,每月摊销时,借 管理费用-汽车保险费,贷 预付账款-汽车保险费,现在开的是增值税有进项税该怎么做分录呢??
答: <p>借;待摊费用 &nbsp; 应交税费-应交增值税(进项税额) &nbsp;贷;银行存款等科目</p>
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
预付费用的时候,是不是收到发票了,就借:预付账款,应交税费-应交增值税(进),贷:银行存款, 等到报销时,借:管理等费用,贷:预付账款没有收到发票的时候,借:预付账款,贷:银行存款, 收到发票报销时,借:管理等费用,应交税费-应交增值税(进),贷:预付账款
答: 预付费用的时候 借;预付账款 贷;银行存款 取得发票 借:管理等费用,应交税费-应交增值税(进),贷:预付账款


品七 追问
2016-07-27 11:31
邹老师 解答
2016-07-27 11:04