老师,我公司收到客户押金20万,应该入什么科目?谢谢 问
计入 其他应付款-****公司 答
老师,您看这几笔分录做的对不对 问
你处置的是固定资产是吗? 答
销售退回是不符合税前扣除吗 问
您好,是的是按税前来的 答
请问老师,建筑施工企业2023年未开票,所产生的成本 问
您好,工程施工的余额没有结转吗? 答
老师,有个咖啡店,一部分收入绑定的对公账户,一部分 问
对的,是的,所有的都应该做进去。 答
报税后留抵了,销项税额4万,进项税额7万,留抵3万。分录是:借:销项4,转出未交3万,贷:进项7万,对吗?
答: 你好,对的是的,是这么做的。
分录做错了,例如销项税额误计入进项税额了该如何做账,最后进项贷方余额怎么处理?
答: 借银行 贷主营业务收入 进项 这么做的吗 是的话 借进项 贷应交税费应缴增值税销项 做这个 现在销项有余额 结转到转出未交增值税 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应缴增值税转出未交增值税
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
当月进项税额5000;销项税额6000;产生的应交销项税额1000;请问这1000的销项税额,当月要结转吗,怎么结转,分录怎么做
答: 你好 需要结转的销项税大于进项税了 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款