老师请问一下,装修已经结束了,但是个人干的那部 问
您好,没有发票的工程摊销是不能税前扣除的,在年度汇缴时要纳税调增。原来挂预付或应付都是可以的,不管哪个往来道上,我们在负债表列示时需要进行重分类的。 答
老师,请问公司处于刚成立阶段,个税是不是需要零申 问
你好,是的呢 新开业可以这样操作 答
没退完的部分 应交增值税(出口抵减内销产品应纳 问
您好,这个是可以转到未交增值税,这个 答
老师,请教一下实操中的细节问题? 问
同学你好 具体是什么问题呢 答
老师你好,我报税的时候 电子税务局网页上,出现如下 问
你好,减免税申报表没有填写抵减税额,去填一下 答
你好,请教一下,2月开票系统申请红字发票,2月没做账务处理,税务申报也没申报进项税额转处,9月税务申报更正了2月报表进项税额转出,因2月进项税额有留抵没缴税额,那9月账务处理怎么做?
答: 你好 你之前留抵的时候怎么做分录 。 你结转了吗 。 你是销售方嘛
前几个月都把福利费的进项发票抵扣了,申报了,这个月才发现,现在这个月想进项税额转出?请问这个月的申报表我要怎么填数据?账务处理怎么做?
答: 您好 请问收到发票的是怎么写的分录
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
疫情期间,进项税额转出应该怎么账务处理?更改了1月份的报表,3月份申报的时候发现累计数字不对 是不是也费更改一下2月份的报表呢
答: 当时购入的借方是什么科目就进项转出到这个科目 借 贷进项转出 你给予分的进项 抵扣了就在几月份申报表里转出
小鱼儿 追问
2020-09-15 14:50
小鱼儿 追问
2020-09-15 14:51
meizi老师 解答
2020-09-15 14:59