送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-08-06 18:14

那个其他应收款有100元的差额也没关系?

追问

2016-08-06 18:19

我明白了,谢谢老师。谢谢!

晓海老师 解答

2016-08-06 18:12

你好!垫付时借其他应收款贷银行存款   报销后借现金,贷其他应收款

晓海老师 解答

2016-08-06 18:17

你好,你不是垫付吗?怎么会多出100元钱

上传图片  
相关问题讨论
你好!垫付时借其他应收款贷银行存款 报销后借现金,贷其他应收款
2016-08-06 18:12:00
借;管理费用 贷;其他货币资金
2016-02-01 16:13:48
你好 借:管理费用 贷:其他应付款-老板
2019-06-11 12:31:15
借管理费用应交税费贷银存
2017-12-24 15:24:06
你好,应当是计入 借;管理费用——办公费 贷;库存现金或其他应收款等科目
2016-09-13 19:31:33
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...