送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-10-15 08:43

您好
上月的待抵扣进项税额转出为进项税额 可以不附发票清单与复印件

追问

2020-10-15 08:51

本月社保申报与上月增值税申报期限一样吗?还是社保当月内申报都可以?

bamboo老师 解答

2020-10-15 08:51

我这边本月社保申报与上月增值税申报期限一样

追问

2020-10-15 09:01

建筑行业小规模纳税人上月开专票不含税金额为500000元,按3%税率开出,税额为15000元,申报表上自带出应纳税额为15000元,请问本期应纳税额减征额栏还要填上500000*0.02=10000元吗?

bamboo老师 解答

2020-10-15 09:10

专票 开具多少税额缴纳多少增值税 不填减免

追问

2020-10-15 09:13

如果上面500000元是普票,可以填减免吗?

bamboo老师 解答

2020-10-15 09:16

 如果上面500000元是普票,可以填减免

追问

2020-10-15 09:24

如果上季度小规模纳税人自开专票不足30万,开具多少税额缴纳多少增值税 ,不填减免吗?

bamboo老师 解答

2020-10-15 09:29

是的 专票就是这样

追问

2020-10-15 09:42

税务局这个案例他没说明是普票,为什么都这样说的?

bamboo老师 解答

2020-10-15 09:43

专票你开了 对方要抵扣 那这个税款抵扣了 当然是发票开具方给缴纳  税务减免了 难道税务来承担么?

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相关问题讨论
因为什么原因转出来的?
2022-10-21 15:31:58
认证时 借:应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:应交税费--应交增值税(待抵扣进项税) 转出时 借:管理费用/**费用 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
2020-05-07 11:14:30
你好同学,你先去一下税务局找专管说一下这种情况 一般是转入进项然后再申请退税》同学,我这么说你明白吗?懂了记得点结束并好评哟。
2019-05-25 17:29:22
您好!第13个月,是不是把以前的待抵扣进项税额转出到做账那月的不动产进项税额这个是对的 而转入的进项税额是要不要计入当月的转入待抵扣进项税额这个没看懂。你转入了进项税额就可以抵扣了,抵扣不完的,留底。
2018-12-10 11:44:12
你好,认证与抵扣是同步的 认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25
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