送心意

朴老师

职称会计师

2020-11-02 13:45

同学你好
本来不就是公司付款的吗

朴老师 解答

2020-11-02 13:45

做分录的话是
借:银行存款等科目
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税

清恬 追问

2020-11-02 13:51

那成本又怎么做,要不要对应项目

朴老师 解答

2020-11-02 13:54

要对应的
借主营业务成本
贷银行存款 等

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相关问题讨论
同学你好 本来不就是公司付款的吗
2020-11-02 13:45:10
你好,工程完工结算已开票收入,账务处理是 借:银行存款等科目 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税
2020-11-02 13:43:47
同学你好 本来不就是公司付款的吗
2020-11-02 13:45:06
你好,应该是属于固定资产的吗?那你现在建在建工程 贷预付账款 一块转固定资产里面,借固定资产贷在建工程。没有发票的,你可以正常做账,就是不允许抵扣所得税。
2023-06-28 09:07:47
您好,付给项目经理款,可以做工资支出
2018-12-13 10:59:16
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