送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-08-31 17:33

你好,老师,例如,去年交电费时,借:其他应付款—供电局(是业主实际用电)100借管理费用——水电费(物业用电)30借主营业务成本——公区能耗600贷:现金730,我在账面上体现了其他应付款是100,实际上其他应付款应该体现是730元,那么1、我如何在今年做调整分录?2、而且,去年发生的这部分费用:借管理费用——水电费(物业用电)30借主营业务成本——公区能耗600也是物业应该进成本、费用的,如何调整呢?谢谢老师

lzzwyqn 追问

2016-08-31 17:47

老师,你好,业主的我记入的其他应付款,只有物业办公室和公共的记入了费用和成本。这样的话,调整的会计分录如何做呢?

晓海老师 解答

2016-08-31 17:05

你好,如果涉及损益类科目,需要通过以前年度损益调整科目来做

晓海老师 解答

2016-08-31 17:42

你好,你的科目有问题,业主承担部分不应该算你们的成本吧,

晓海老师 解答

2016-08-31 17:49

这样说吧你的其他应付款金额比实际的多那你的费用是不是也比实际的多呢,差额是多少?借以前年度损益调整,贷其他应付款,

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相关问题讨论
借:管理费用    贷:其他应付款(暂估)? …对的 主营业务成本也这样暂估吗? …可以的
2020-05-25 16:11:42
你好,如果涉及损益类科目,需要通过以前年度损益调整科目来做
2016-08-31 17:05:45
你好 这样是不用转备用金的 直接 借 其他应付款-估价入库20万 贷 银行存款 20万 就可以了
2020-06-28 17:17:07
按下面这个做,看截图
2020-03-05 09:54:25
可以计入工程施工-间接费用-办公费
2018-12-25 14:03:47
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