
老师,刚成立不到一年的企业要注销,2018年1月份刻章和支付密码的钱计入了借管理费用,贷其他应付款.,这个是老板垫付的,公司也没钱还给老板,现在将其他应付款转入营业外收入吗,还有银行网银密码忘记了还有一百多的钱转不出去,等到时候注销银行的时候直接柜台转出来,但是要先注销税务,再注销工商后银行,那注销税务的时候银行账上还显示一百多的余额这样可以吗?
答: 你好!老板转银行一笔钱做实收资本,在付款平其他应付款
残保金减免怎样做账,计提时候 借:管理费用——残保金 贷:其他应付款——残保金 然后直接做一笔分录 借:其他应付款——残保金 贷:营业外收入还是不缴纳就不做账了呢
答: 您好,建议不缴纳就不做账。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
借:管理费用 -20 其他应收-10 贷:其他应付款30 这样的分录是不是有误
答: 你好,这个是绝对有误的,借方是负数,贷方是正数,金额都不相等的

