老师,单位取得了实名制的差旅费的火车票,在做账务的时候,当月不抵扣这个进项,能否按照如下做账 借 管理费用-差旅费 应交税费-代抵扣进项税额 贷 银行存款,需要抵扣时借应交税费-应交增值税-进项税额 贷应交税费-待抵扣 进项税额
生活更美好
于2020-11-17 20:07 发布 2115次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-11-17 20:08
你好
待认证
做这个科目
其他的可以
相关问题讨论

您好,最后一个分录不要,就对了
借:应交税费-应交增值税-进项税转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税
2025-02-17 21:14:00

你好这个是可以的,可以,可以
2021-06-24 14:14:41

借:生产成本、管理费用等其他相关的成本费用类科目
贷:应交税费-应交增值税(进项税转出)
2019-01-25 12:16:18

你好,分录是正确的
2022-06-04 14:36:40

你好,你的意思是你留底抵扣后本期不用缴纳增值税吗?
2020-01-10 11:04:27
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