送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-11-18 10:05

福利费他也得交个税,按工资来,你还不如做工资。

住进时光里 追问

2020-11-18 10:54

开一些广宣费和业务招待费的发票可以吗?现在没有广宣费,工资已经做一部分了

住进时光里 追问

2020-11-18 10:56

业务招待费和广宣费就算超限额了,所得税汇算调增就可以了,交所得税,也省了他们的个人所得谁呀,是不是这样

郭老师 解答

2020-11-18 10:56

可以的
最好广告宣传
这个以后年度还是可以慢慢抵扣

住进时光里 追问

2020-11-18 11:12

老师,除了广告费,还有什么费用可以开呢,我现在业务招待费已经超标了,福利费也超了,得调增,正常的商贸公司还有什么费用可以筹划一下

郭老师 解答

2020-11-18 11:18

咨询服务的
福利费的有吗

住进时光里 追问

2020-11-18 11:22

不太明白这个是什么费用?没有的,我公司是信息科技有限公司,经营范围里有技术咨询,现在的主营业务是销售电动机,可以开一些咨询费的发票也做主营业务收入,倒一部分钱出来股东分吗

住进时光里 追问

2020-11-18 11:24

如果可以的话这个咨询费可以做主营业务收入吗?还是做成其他业务收入更合适?现在是销售电机的收入做的主营业务收入

郭老师 解答

2020-11-18 11:49

那个没有明白
咨询费吗
办公费或者咨询费就可以

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业务招待费可以税前扣除 6000 纳税调增24000
2016-01-08 10:18:05
你好!是的。如果没有到一年,就看这个年度,比如本年9月的企业,就是9-12月
2018-10-09 16:41:22
你好 比如你招待费抵扣:80万*60% 与1000万*千分之五 分别将计算出两者那个更小 就取小值做抵扣 多余的招待费调增交企业所得税 自己计算下
2019-02-21 10:57:06
你好,按发生额的60%与收入的千分之五,按低者扣除
2017-03-28 18:59:41
您好!如果没有收入的话,最终肯定是不用交税的。只是亏损多少的问题。
2016-05-16 15:39:33
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