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星星yzm
于2016-09-07 09:33 发布 2929次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-09-07 09:45
是给客户,好像计入福利费不对呀
宋生老师 解答
2016-09-07 09:34
您好!计入计提福利费的进项转出就可以了。
2016-09-07 09:49
您好!如果是业务招待费的,计入个人消费的。住宿费的作为其他,礼品的,计入福利费。如果是给公司外面的人的礼品,计入个人消费的。
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业务招待费作为进项税额转出,住宿费和购买礼品(手机)应分别计入计提福利个人消费还是计入其他应作为税务进项税额转出的情形哪个
答: 您好!计入计提福利费的进项转出就可以了。
业务招待费进项税额是否需要转出?
答: 您好,招待费类的专票是需要进项转出的,不允许进行抵扣
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
住宿费的发票可以抵扣吗?如果是业务招待费的住宿是不是不能抵扣?如果开的专票我需要做进项税额,然后进项税额转出吗
答: 你好 员工出差的住宿费是可以抵扣 招待费不可以抵扣。 是的 如果不可以抵扣的 专票 你要认证后做转出
业务招待费取得专票要做进项税额转出,应填写在表二当中的那一栏呢
讨论
我这个认证的进项里面有66.75的是业务招待费的专票要做进项税额转出应该填在哪里
我有个业务招待费要做进项税额转出。是填这里吗
业务招待费的进项税额转出是怎么编写分录
老师,业务招待费的进项抵扣是不认证还是进项税额转出呢?
宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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宋生老师 解答
2016-09-07 09:34
宋生老师 解答
2016-09-07 09:49