老师增值税税负,当月要交的增值税除以当月的不含 问
是的,就是那样计算的 答
老师 我们属于建筑行业 供应商开出发票为“*建 问
您好,对的,这样就可以抵扣的 答
固定资产初始入帐中包含管理费用 运费等。 在固 问
http://www.sxzwfw.gov.cn/icity/govservice/specialZone/establishmentEnterprise?eqid=aa966bc80019ac85000000026440c537 这个网站里面登陆进去 答
老师,我们跟分公司签的合同,然后总公司给我们转款, 问
你好!这个没关系的了 答
下列有关函证银行账户目的的说法中,正确的有( ) 问
A,B,C 选项D错误:函证银行存款是为了了解银行存款的存在,了解企业账面反映所欠银行债务的情况,并有助于发现企业未入账的银行借款和未披露的或有负债。其目的不包括分析利息收入的合理性。 答
提问:你好,老师,想问下我一个一般纳税人企业,七月开始做账的,我也报税了,管理费用开办费26684.4,在七月结转到本年利润,损益表也是-26684.4,现在八月管理费用开办费19302,现在我在八月要如何做分录,要摊销吗,回答不摊销,继续计入开办费,月底结转本年利润,那不是一直损益为负数,那后期怎么办
答: 按税法规定应当是计入长期待摊费用,而不是管理费用 这样就不会出现亏损
老师一般纳税人,税控盘480元,借管理费用480货现金480借应交税费一减免税480贷:管理费用480月未结转本年利润怎写分录
答: 管理费用是0 不需要结转的 你是软件做账的贷方管理费用改借管理费用负数
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我们公司为一般纳税人,去年利润为负数,年底未结转本年利润,现在做一月的账,做结转之前余额是在贷方金额为负数,做了结转,之前为什么还在贷方金额为负数
答: 你本年利润的余额去年,有没有结转到利润分配