老师23年暂估了一笔,分录借方:主营业务成本 贷方:应 问
借应付账款 daiq利润分配未分配利润,这个是红冲的。 答
老师您好,请教一下:我司2022年购买货物后出售,上游 问
同学你好 只是进项转出吗 是什么会计准则 答
老师我想问一下,因为疫情经济环境不好,法人不断地 问
那个得看自己的实力,现在是要5年实缴的,交不足要罚款的 答
老师,我想问留抵退税怎么计算 问
同学,前面2个数相减就是后面那个数 答
存货要是发生了减值怎么做账? 问
借:资产减值损失 贷:存货减值准备 答
上个月少扣了员工个税,然后本月在工资表里扣除,怎样做分录?
答: 借:应付职工薪酬 贷:应交税费-应交个税
本月员工个人所得税少扣了,申报是正常,少扣的个人所得税下个月员工工资扣除,请问本月分录和扣缴分录怎么做?麻烦具体说明下,
答: 、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款 其他应收款(多扣的金额)
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问老师:有员工上月的个人所得税少扣本月工资里减除,本月扣怎样做分录?发的加班费1550我另外做的表没有跟工资表做一起,但发放工资时一起发放的,请问如何做分录?谢谢!
答: 借应付职工薪酬贷应交税费个税 和工资一块计提 借管理费用工资贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款