其他应付款(这个是公司欠法人的钱),账面价值13490,计 问
你好!,是的,就是清偿金额填写13490就行 答
你好,我想咨询我有两个公司,现在将A公司一辆车过去 问
你好!这个需要开发票,并做固定资产清理 1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 答
老师这题怎么做啊 问
同学你好,是写会计分录吧,我给你写 答
老师好,法人没有在别的单位有全职工作,可以在注册 问
您好,我们是公司还是个体户呀,公司是可以的 答
老师好这个花圈的分录为啥不选b我知道这个B选项 问
你好,自产自用要做进项税转出的呀 答
预付账款1000 借:应付账款 贷:现金1000 补付余款5000时 是不是做分录借:销售费用6000 贷应付账款1000 贷库存现金5000
答: 你好!借 预付账款 贷 现金
用预付现金买汽车配件,发票未到,如何做分录?借:预付账款-供应商贷:库存现金借:库存商品-估价入库贷:预付账款-供应商
答: 你好, 借:预付账款-供应商 贷:库存现金
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我看总账会计预缴电费分录 借:应付账款 贷:库存现金 这分录不能理解,我们通常不是 借:预付账款 贷:库存现金
答: 你好,你单位不设置预付账款科目是吧
晓海老师 解答
2016-10-04 22:27
晓海老师 解答
2016-10-04 23:11