送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-01-13 20:18

您好
借:管理费用 2500
贷:应付职工薪酬 2500
借:应付职工薪酬 2500
借:其他应收款 2500
贷:银行存款 5000

杨杨 追问

2021-01-13 20:23

那社保呢也要通过应付职工薪酬嘛

bamboo老师 解答

2021-01-13 20:23

社保也要通过应付职工薪酬

杨杨 追问

2021-01-13 20:44

但是现实工作中都是直接走的管理费用,你们这个太不变通了

bamboo老师 解答

2021-01-13 20:44

不是我们不变通 是会计准则规定的啊

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是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49
缴纳社保, 借管理费用(公司部分) 借其他应收款(个人部分) 贷银行存款 发放工资 借应付职工薪酬 贷其他应收款(个人承担社保) 贷银行存款
2019-01-12 17:11:59
你好借应付职工薪酬 负数借银行存款 贷其他应收款 负数之后按发票做借管理费用 其他应收款 贷银行存款
2021-06-24 14:31:40
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2019-12-12 14:34:24
对的..............
2016-12-13 17:51:48
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