送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-10-14 10:41

上个月做成了,借管理费用 贷银行贷款

现实的黑夜 追问

2016-10-14 10:42

因为上个月估计发票会来的,来了就直接把发票放在凭证后面了,结果发票来了金额不同了

现实的黑夜 追问

2016-10-14 10:47

怎么做?

邹刚得老师 解答

2016-10-14 10:36

借;管理费用    贷;预付账款

邹刚得老师 解答

2016-10-14 10:41

上个月应当是 借;预付账款  贷;银行存款

邹刚得老师 解答

2016-10-14 10:47

先做预付,然后根据发票入账

邹刚得老师 解答

2016-10-14 10:47

把上月的分录冲销,然后做一笔正确的

上传图片  
相关问题讨论
借;管理费用 贷;预付账款
2016-10-14 10:36:53
你好,借:管理费用961.25 贷:银行存款
2018-04-02 16:56:46
收到发票把没发票的分录红冲按发票入账。
2022-05-27 11:16:31
你好 ;  需要做账的; 这部分是  公司员工出差发生的;这些都要报销入帐的  
2022-07-14 09:22:33
您好!看是因为什么而打到你公司的
2016-10-18 11:58:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...