请问有科目余额表一级科目,怎么建立新账套 问
根据科目余额建立期初 答
有3条红字信息确认单,要怎么处理 问
可与对方联系下,具体原因,若确实属于,可点确认 答
你好老师 word颜色这样有白色的是怎么回事? 问
你好; 你是复制粘贴到文档的吗?》如果源文档有颜色; 就会这样的; 你试着去调整下整体文档的颜色就行了 答
之前做账的人是全权负责所有的,现在联系没答复,现 问
您好,可以后面慢慢补充完善的呢。 答
老师去银行贴现的能提前多久 问
你拿到汇票就可以去银行申请贴现的了 答
合作研发,研发单位收到其他公司研发费如何账务处理?收款借:银行存款 贷 其他应付款?研发发生费用 借 研发费 贷 银行存款月末如何处理 其他应付款?
答: 你好; 合作研发; 最终 研发成果是你公司的吗
老师,这个题目,支付研发费,尚未取得符合对方发票,通过应付账款核算,银行付款贷银行存款。那收到发票后的账务处理是怎样?
答: 同学你好 借,研发支出 贷,应付账款;
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
企业收到上级科研项目拨款,收到做,借:银行存款,贷:其他应付款;发生该项目差旅费,借:研发支出,贷: 银行存款。请问其他应付款挂账金额如何平账?
答: 同学你好 要付出去才可以的 不付了就计入营业外收入 借其他应付款 贷银行存款/营业外收入