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ZB容
于2016-11-02 18:15 发布 816次浏览
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2016-11-02 18:18
您好,分录借:应收账款等科目 负数贷:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数。
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请问,本月开具红字发票一张,而上月已结账,该怎么做分录
答: 借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。
专票上月开错10万并且已经入账缴税,本月发现开错,开具红字发票10万,本月怎么做分录?
答: 做和 原来一样的分录 金额 用负数 表示
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问给客户开具红字发票然后又开了正数发票需要做账吗?需要怎样做分录吗?
答: 你好,红字的用负数冲原来的分录,重新开的按正常,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费--应交增值税,
2019年3月开具一张红字发票怎么做分录?
讨论
9月份开了24010的税票 可是到10月份了 客户说票不可以 我开了红字发票 另外给客户重新开具了正确的发票 怎样做分录
你好,老师开具了红字发票怎么做分录呀?
本月开具了一张红字发票,但还没有开具正数发票,怎么做分录
跨年开具的红字发票应该怎么做分录啊
王雁鸣老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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