
老师,公司日常都是由股东临时借款经营的,我贷记其他应付款,有时他会转出一些款,我借记其他应收,那他领票回来报销时我是每次都需要直接用其他应收款对冲,还是可以先暂时,借记相应的费用科目,贷记其他应付款,到时金额比较多时一笔汇总冲销,借记其他应付款,贷记其他应收款呢?还是两种方法都可以
答: 你好,建议都用其他应付款来做。
老师,到年末,如果企业和同一个公司有挂多个科目,比如应收,应付,其他应付或其他应收款,要把和同一公司的往来对冲后调整到一个科目对吗
答: 不用调整,这几个科目都是独立的科目,是不能够对冲的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
如果其他应收款或其他应付款的二级科目还有一些余额比例几毛几分的这个要怎么调整?
答: 你好 可以挂账 或者做营业外收支

