老师,结完账之后,直接材料余额好大,这要怎么处理? 问
你好,你是哪个科目余额大? 答
科目怎么加入报表公式 问
同学您好,您的意思是? 答
这题选择A ,没错吧公益性捐赠不加 问
公益性捐赠加,资产处置的净损失是资产处置损益,选D吧,这题目太老了 答
在12月31号之前是A老板,在2024年1月是B老板,在这中 问
一般来说,如果在交接时明确了对于之前借用货物的责任划分,并且约定了 12 月 31 日之前的相关货物权益归 A 老板,那么 AA 公司在 24 年 3 月归还的货物对应的货款应该结算给 A 老板。 而对于 AA 公司在 24 年 4 月归还公司的货物,如果在交接时没有特别说明,从时间节点上看,可能更倾向于结算给 B 老板,但最终还是要依据双方认可的交接具体规定来判定。如果交接协议对此有明确的表述,就应该按照协议执行。 答
老师好,我公司是一般纳税人,做电子产品,如果客户要 问
同学,你好 增值税是13% 答
您好!老师2021年3月份查账发现2020年7月份的账上有一笔错误的分录如下 借,管理费用——社保(个人和单位) 贷,银行存款 汇算清缴还没申报,是否来得及更正?如何更正呢?
答: 你好,可以更正,把个人负担部分调整 借:其他应付款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配
老师:发放工资时可以做:借:管理费用~工资 管理费用~社保 红字 贷:应交税费~个税 银行存款 缴纳社保时:借 :管理费用~社保 贷:银行存款?
答: 您好:计提时姐借:管理费用 贷应付职工薪酬–工资 发放时:借应付职工薪酬–工资 贷:银行存款 其他应收款–社保–公积金–个税
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
补缴2016年社保汇算清缴还有滞纳金我这样做分录:借:管理费用-社保费 营业外支出 : 贷银行存款:这样可以吗
答: 你好,社保的需要先计提,然后支付
以前会计把18年和19年买进的专利都做成了管理费。借:管理费用 贷:银行存款 这应该怎么调整过来,汇算清缴的时候利润减少了?
老师,账刚交接过来,发现2018年有一笔对公转账支出,没有收到发票,去年会计是这样做的,借:管理费用 贷:银行存款今年汇算清缴的时候没有调增我需要做账务上的处理吗,还是要去税务更正申报
佟老师 解答
2021-03-29 21:31
佟老师 解答
2021-03-29 22:09
佟老师 解答
2021-03-30 07:06
佟老师 解答
2021-03-30 13:47
佟老师 解答
2021-03-30 18:53
佟老师 解答
2021-03-30 19:48
菲菲 追问
2021-03-29 21:11
菲菲 追问
2021-03-29 21:40
菲菲 追问
2021-03-30 00:13
菲菲 追问
2021-03-30 12:08
菲菲 追问
2021-03-30 12:12
菲菲 追问
2021-03-30 18:51
菲菲 追问
2021-03-30 19:11