送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2021-04-13 18:06

你这个成本实际发生了吗

阿白 追问

2021-04-13 18:08

对的,这个是购进的产品,然后销售出去的

辜老师 解答

2021-04-13 18:09

那你没有收到发票不需要冲减的啊

阿白 追问

2021-04-13 18:10

说了一月份收到发票了啊

辜老师 解答

2021-04-13 18:11

发票的金额和暂估的成本金额一样吗

阿白 追问

2021-04-13 18:13

两张发票,加起来的金额是一致的

辜老师 解答

2021-04-13 18:13

借,主营业务成本  负数。
贷,应付账款  暂估  负数
借,主营业务成本
贷,预付账款

阿白 追问

2021-04-13 18:18

是三张发票,包含租金的, 货款金额分别五万和八万, 租金九千(20年10-12月份的)

辜老师 解答

2021-04-13 22:02

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相关问题讨论
同学您好,红冲暂估,借以前年度损益调整负数贷应付账款——暂估 然后借以前年度损益调整 应交税费——应交增值税(进项税额)贷预付账款
2021-04-13 20:34:26
你这个成本实际发生了吗
2021-04-13 18:06:23
你好,快递公司,转给总部的成本费用,还没有收到发票 借:预付账款,贷:银行存款
2021-11-17 20:05:35
不要做了,你要是做2020年这个也只能做以前年度损益调整了
2019-12-06 08:54:00
你好 收到发票,借;原材料等科目,贷;应付账款 之后付款,借;应付账款,贷;银行存款等科目 这个发票的内容是计入成本或者费用?
2019-11-21 10:52:06
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