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葡萄
于2021-04-17 11:42 发布 554次浏览
秋天老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-04-17 16:17
你好,题目中说了,长江公司要先行支付甲供材的材料款。所以他做了这一笔挂往来的科目。
葡萄 追问
2021-04-17 19:56
老师,是的题目是说要长江公司先支付,然后云财建设公司再支付供应商的材料款,可开始不是已经扣了560万的材料款了吗?他还打给云财公司的,那云财公司需要开票给他吗,还是他们只是挂账,那560万,到时候又怎么处理呢
秋天老师 解答
2021-04-17 20:31
亲爱的同学,那个560万的话只算是往来挂账,然后后面材料商的话他要开发票是开给那个甲方的,因为材料是甲方供,合同中说明白了。
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退回的银行账户管理费,是做借:银行存款 贷:管理费用,还是借:银行存款 借:红字管理费用,用友t3
答: 那作管理费用好,还是财务费用
老师你好年终奖做账是不是 借管理费-年终奖 贷银行存款
答: @像风一样 那个税里面要申报吗?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
付的房租一次性3个月 转租出去后 退回了一个月租金4000元 这一笔分录怎样记 之前交房租的分录是 借 管理费 房租 12000 贷 银行存款 12000
答: 你好退回了一个月租金4000元 就做你的相反分录的
老师我公司租的车,1月份计提借管理费1250,贷预付1250,2月支付借管理2500 贷银行存款2500(支付两个月的)没有把个税扣出来,那我2月份这样写分录正确吗?我3月再扣他个税,如何写分录?
讨论
银行返的账户管理费。 借 银行存款, 贷: 管理费用 -账户管理费 对吗
老师请问一下,这里别人挂靠他们公司,甲供材方式,他已经扣除了材料款,跟管理费,为什么后面还要做一笔乙款打款给他,他再做一笔银行存款,挂往来的科目
7月有一笔支出,借管理费用,贷银行存款。8月要红冲时候是借管理费用负数,贷银行存款负数,还是借管理费用负数,借银行存款
老师:临时工工资退回后,银行再次打款,后又因账号问题被退回。临时工资走的是费用(单位管理费。我的科目如下:借:单位管理费用 贷银行存款 退回:借银行存款 贷单位管理费用银行又汇款:借单位管理 贷银行存款退回:借银行存款 贷单位管理这样对不
秋天老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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葡萄 追问
2021-04-17 19:56
秋天老师 解答
2021-04-17 20:31