送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-11-14 14:10

这不是还得做几个凭证分录了吗,那这不是明显的在造假吗,这个允许造假吗邹老师

追问

2016-11-14 14:12

那可不可以直接把报表改了,然后不做分录,那库存商品和固定资产如何处理为0呢邹老师

邹刚得老师 解答

2016-11-14 14:07

你好,把没有收到的收到,没有支付的支付,差额体现在库存现金余额

邹刚得老师 解答

2016-11-14 14:11

你好,这不是造假的问题,是税局要求这样,否则无法注销的

邹刚得老师 解答

2016-11-14 14:14

你好,需要做对应的分录的

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你好,把没有收到的收到,没有支付的支付,差额体现在库存现金余额
2016-11-14 14:07:35
你好,需要把应收收回,无法收回需要做坏账处理 应付支付,无法支付需要转为营业外收入处理
2019-08-13 14:10:43
你好,应收需要收回,无法收回就需要按坏账处理 应付需要支付,不需要支付就需要转为营业外收入核算
2019-07-22 16:53:26
你好,有往来需要把往来清理了才可以注销的,该收的收,该还 的还
2020-06-22 13:27:33
您好,不一定必须清0,但最好全部清0处理。
2019-07-15 18:43:20
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