11日,向丙公司采购C材料2,000吨,取得的增值税专用发票列示价款100,000元,增值税税额13,000元,丙公司代垫运费4,000元,增值税税额360元,款项已签发转账支票支付,所购C材料尚未达到企业。根据业务编制会计分录
酷炫的夕阳
于2021-04-25 08:31 发布 1300次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好
借:应收账款 3270
贷:银行存款 3270
2022-08-10 19:32:14

你好
借:在途物资100000%2B4000 ,应交税费—应交增值税(进项税额)13000%2B360, 贷:银行存款
2021-04-25 08:32:20

要的 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 其他应付款
2015-12-12 09:43:39

你好,借:在途物质 104000 应交税费-应交增值税(进项税) 13360 贷:银行存款 117360
2022-04-10 23:20:45

您好
1:①收到柳州市五菱公司开具“增值税专用发票”上注明:购买HT800型车床 1台,价款100000元,税额13000元;
借:在建工程 100000
借;应交税费-应交增值税-进项税额 13000
贷:应付账款 113000
②对方代垫运费并转来承运单位开具的增值税 专用发票上注明:运费10 000元,税率11%,税额1100元;
借:在建工程 10000
借;应交税费-应交增值税-进项税额 1100
贷:应付账款 10000%2B1100=11100
③填制“固定资产交接验 收单”,设备直接交付车间使用;
借:固定资产110000
贷:在建工程100000%2B10000=110000
④收到开户银行转来的货款“托收凭证(付款通 知)”,托收金额为124100元,经有关领导审批同意付款。
借:应付账款 124100
贷:银行存款124100
2023-05-21 20:44:32
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