送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-04-25 08:32

你好
借:在途物资100000+4000  ,应交税费—应交增值税(进项税额)13000+360,  贷:银行存款

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相关问题讨论
你好 借:应收账款  3270  贷:银行存款  3270 
2022-08-10 19:32:14
你好 借:在途物资100000%2B4000  ,应交税费—应交增值税(进项税额)13000%2B360,  贷:银行存款
2021-04-25 08:32:20
要的 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 其他应付款
2015-12-12 09:43:39
你好,借:在途物质 104000 应交税费-应交增值税(进项税) 13360 贷:银行存款 117360
2022-04-10 23:20:45
您好 1:①收到柳州市五菱公司开具“增值税专用发票”上注明:购买HT800型车床 1台,价款100000元,税额13000元; 借:在建工程 100000 借;应交税费-应交增值税-进项税额 13000 贷:应付账款 113000 ②对方代垫运费并转来承运单位开具的增值税 专用发票上注明:运费10 000元,税率11%,税额1100元; 借:在建工程 10000 借;应交税费-应交增值税-进项税额 1100 贷:应付账款 10000%2B1100=11100 ③填制“固定资产交接验 收单”,设备直接交付车间使用; 借:固定资产110000 贷:在建工程100000%2B10000=110000 ④收到开户银行转来的货款“托收凭证(付款通 知)”,托收金额为124100元,经有关领导审批同意付款。 借:应付账款 124100 贷:银行存款124100
2023-05-21 20:44:32
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