老师,一般纳税人利润表里的本期金额是本年累计,还 问
你好,这个本期是本年累计,上期是去年同期。 答
你好 我想问进项票规格是228g 销项票规格是252g 问
是重量不是规格吧,如果规格不行 答
老师我们是小规模纳税人,固定资产处置交纳增值税 问
按销售货物1%,销售不动产是5% 答
报关单是人民币,出口明细申报单要怎么填写? 问
你好按照人民币填写,汇率是1就是了 答
老师请教一下,我看中级题库里面的题已经改成2024 问
同学你好 这个我们答疑老师没有权限看 你问问中级班主任或者网站客服 答
应收账款- -283800 主营业务收入 -280990.1应交税费-应交增值税 -2809.9 应收账款- 283800 主营业务收入 280990.1应交税费-应交增值税 8429.7应交税费-应交增值税 5619.8 营业外收入-税收减免 5619.8
答: 你好,同学 老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
小规模纳税人免税收入,做分录,是借:应收账款 贷:主营业务收入,还是借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入?
答: 你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问老师一般纳税人和小规模收入和缴纳税款的分录这样做正确吗?一般纳税人:1.确认收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税 2.缴纳税费 借:应交税费-未交增值税 贷:银行 3.转出未交增值税 借:应交税费-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 小规模:确认收入:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-未交增值税 2.缴纳税费 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
答: 您好 一般纳税人正确的 小规模纳税人把应交税费~未交增值税科目改为应交税费~应交增值税就可以了
好好的学习 追问
2021-04-29 10:57
辜老师 解答
2021-04-29 11:40