送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-11-26 11:46

9月份凭证已做以入账,现在11月收到发票   我应该怎样冲销这笔暂估的    会计分录应该如何做  是正确的   外账

杜鑫 追问

2016-11-26 11:49

之前做的是242万   现在才收到40万原材料 (税率是17%)    还有一个30万的运输费(税率是11%)  是全部冲红字冲减  还是用手中实际收到的的发票冲减

宋生老师 解答

2016-11-26 11:44

您好!您这个应该不完全吧。

宋生老师 解答

2016-11-26 11:47

您好!您直接做红字凭证冲减之前暂估的就可以了。

宋生老师 解答

2016-11-26 11:49

您好!全部冲减。然后再做正确的。

上传图片  
相关问题讨论
您好!您这个应该不完全吧。
2016-11-26 11:44:20
您好,一般暂估入账是不用计算增值税的,如果您做了,您的成本不是加大了吗?如果前面您那样做了,后面的做法也算正确吧。
2016-11-26 12:02:40
同学您好,借 原材料 贷 :应付账款 这里有个问题需要注意,就是因为没有发票,所得税汇算的时候,是需要把这部分成本调整出来的
2022-10-18 00:41:55
借:工程施工140,应交税费10贷:其他应付款150;借:其他应付款150贷:银行存款150
2017-07-31 11:40:21
你好,按2000记费用,1块钱记营业外收入
2019-10-01 15:08:18
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...