送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2021-06-16 09:26

同学,你好
没发票不能做分录
有发票
借:管理费用-差旅费/交通费
贷:银行存款

Jenny 追问

2021-06-16 09:47

有发票的不需要借:应交税费吗?

小菲老师 解答

2021-06-16 09:49

同学,你好
专票计入应交税金,普票不计入

Jenny 追问

2021-06-16 09:54

请问怎么区分专票和普票啊?

小菲老师 解答

2021-06-16 09:59

同学,你好
发票上会有写清楚

Jenny 追问

2021-06-16 10:02

如果我之前几个月收到的专用发票没有计入应交税金,那现在要怎么做呢?

小菲老师 解答

2021-06-16 10:04

同学,你好
借:费用/库存商品 负数
借:应交税费-应交增值税(进项)

Jenny 追问

2021-06-16 10:22

比如:我4月份支付办公室租赁费和电费,4月份做的分录是借:管理费用——租赁费8829.80电费126,贷:银行存款8955.80,我现在才看到发票是专项发票,发票金额是租赁费单价8100.73元,税额729.07元,电费单价111.50元,税额14.5元,上过月的账已结,那我要怎么去做会计分录呢?

小菲老师 解答

2021-06-16 10:52

同学,你好
借:管理费用 -743.57
借:应交税费-应交增值税(进)743.57

Jenny 追问

2021-06-16 10:54

只需要做这个分录就可以吗?没有贷方?

Jenny 追问

2021-06-16 10:56

这样借贷不平衡啊

小菲老师 解答

2021-06-16 11:39

同学,你好
借方一正一负,是平的

Jenny 追问

2021-06-16 13:34

就是我之前漏的都是这样做事吗?那摘要要怎么写呢?

小菲老师 解答

2021-06-16 13:34

同学,你好
对的
摘要:调整分录

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同学,你好 没发票不能做分录 有发票 借:管理费用-差旅费/交通费 贷:银行存款
2021-06-16 09:26:28
你好,如果这些全部是出差过程发生的,可以的
2017-02-07 16:35:24
你好!没有扣除标准。但是公司需要统计,所以分开。
2017-07-11 16:27:01
你好,全部计入管理费用的差旅费核算就是了
2017-06-20 09:00:07
你好, 是的,出差的可以全做到差旅费
2020-04-13 15:11:17
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