送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-12-06 09:14

您好!先做红字冲减之前的暂估比如暂估100借:原材料-100 贷:应收账款-原材料暂估-100
然后做正确的。借:原材料 贷:应收账款

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您好!先做红字冲减之前的暂估比如暂估100借:原材料-100 贷:应收账款-原材料暂估-100 然后做正确的。借:原材料 贷:应收账款
2016-12-06 09:14:13
你好,次月月初需要冲销暂估入库分录的
2019-04-13 15:50:46
你好!原分录红字冲回在做正确的
2016-11-01 12:26:20
收到发票的时候,借原材料 负数 贷:应付账款,负数 然后再按发票金额入账就可以了
2018-11-05 11:10:55
冲XX年XX月XX日材料暂估入账XX号凭证,用红笔写金额。
2017-05-24 13:13:35
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