送心意

朴老师

职称会计师

2021-07-07 17:07

同学你好
借应收
贷主营业务收入
贷销项
借主营业务成本
贷应付职工薪酬

美好的朋友 追问

2021-07-07 17:21

还有就是跨区经营的,已经预缴税款的会计分录怎么做?

朴老师 解答

2021-07-07 17:26

借应交税费预交
贷银行存款

美好的朋友 追问

2021-07-07 17:30

第二个月报完税再怎么做会计分录?

朴老师 解答

2021-07-07 17:36

借应交税费
贷应交税费预交
贷银行存款

美好的朋友 追问

2021-07-08 15:46

跨区经营到当地完税交的税金,会计分录是应交税费……还是税金及附加?

朴老师 解答

2021-07-08 15:52

预交的先做借应交税费
贷银行存款

美好的朋友 追问

2021-07-08 15:55

那当期就结转成税金及附加吗?

朴老师 解答

2021-07-08 16:06

这个是月底结转的哦

上传图片  
相关问题讨论
您好,一般情况下,借;现金或者银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
2018-04-29 14:47:35
借:工程施工-劳务成本 贷:应付账款
2019-01-22 11:49:19
直接写借主营业务成本。贷应付账款可以吗
2020-05-22 09:09:45
同学你好 借应收 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷应付职工薪酬
2021-07-07 17:07:35
你好 计入工程施工-合同成本-xx项目-劳务费 科目
2020-07-29 15:28:57
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...