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阿不。
于2016-12-11 18:15 发布 880次浏览
欧老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2016-12-11 18:29
借:应付账款 3000贷:银行存款 2000 主营业务收入1000
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应付账款挂的3000实际付的2000,这一千是供应商该给我们的钱然后从我们该给他的货款3000里抵了得,怎么写分录
答: 借:应付账款 3000 贷:银行存款 2000 主营业务收入1000
不需要开票的货款,是不是在收到供应商货单后挂应付账款
答: 您好!是的。 如果你没有付钱的话
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,请教一下,例如应付账款供应商10040元,付款的时侯只付了10000元,分录怎么写
答: 您好 借:应付账款 10040 贷:银行存款 10000 营业外收入 40
请问,公司与供应商之间的应付账款差异,该怎么写分录呢?
讨论
老师好 借委托加工物资 贷 应付账款 如果票多开了 ,供应商也不打算重开 分录可以反着来吗 借 应付账款 贷 委托加工物资吗?
7月份收到其他公司的电子承兑20万,然后在同月份转让给我们公司的供应商,之前欠供应商应付账款96810元,想问这分录怎样做,多出来的承兑钱都怎样做,另外7月份没做这笔账,8月份可以做吗 备注:我们公司是河南升孚实业有限公司 。前后都怎样做
付供应商货款,分录是不是借应付账款,应交税金,贷银行存款?
上月暂估应付供应商货款借库存商品 贷预付账款(供应商) 这月支付了货款发票没到 借预付账款 贷银行存款 还要做什么分录吗?
欧老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
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