送心意

思顿乔老师

职称中级会计师,初级会计师

2021-07-11 13:38

您好
借:应收账款(负数)
贷:主营营业收入(负数)
借:应收
到:主营业务收入
应交税费增值税

思顿乔老师 解答

2021-07-11 13:39

您好
借:应收账款(负数)
贷:主营营业收入(负数)
应交税费增值税(负数)
借:应收
到:主营业务收入
应交税费增值税

🍒 如若 追问

2021-07-11 13:41

先反冲一下,再重新确认收入?

🍒 如若 追问

2021-07-11 13:41

那如果开票数大于当时的确认的收入,中间差额怎么记

思顿乔老师 解答

2021-07-11 17:03

您好,反冲在计入正确的

思顿乔老师 解答

2021-07-11 17:03

您好,也是一样的,谢谢

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可以呀,加上一定的手续。 只要B公司出具证明材料,表明其是代A公司还款就可以。原理上就是民法上债权债务转移要求。
2017-04-05 08:41:37
您好 借:应收账款(负数) 贷:主营营业收入(负数) 借:应收 到:主营业务收入 应交税费增值税
2021-07-11 13:38:49
你好,根据你的描述,账务处理是 借:银行存款 ,贷:以前年度损益调整—主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2021-11-30 10:14:43
你好 借 银行存款 财务费用 贷应收账款
2020-04-12 13:33:12
你好,红冲你的收入 借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数
2020-01-15 10:52:19
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