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春风化雨
于2016-12-12 14:23 发布 2179次浏览
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-12-12 14:26
老师 如果涉及到增值税的抵扣等 是12月抵扣还是1月抵扣 跨年涉不涉及纳税调整
吴月柳 解答
2016-12-12 14:24
你好,可以,等拿到发票时付到12月凭证里。
2016-12-12 14:28
如果是抵扣的话只能在一月做账。因为发票是一月开的只能在一月抵扣
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老师 如果有一笔业务 12月付款 1月才收到发票 但是在12月就入账了 这样可不可以
答: 你好,可以,等拿到发票时付到12月凭证里。
付款业务和收到发票不是同一时间,在月底做账时拿到二者的时候是分开做还是合二为一做在一起呢?
答: 您好 付款业务和收到发票不是同一时间,在月底做账时拿到二者的时候是分开做 这样账务处理比较清晰
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
当月有付款到,没有收到发票,怎么入账?
答: 你好,借 预付账款 贷银行存款
老师,跨月的发票怎么入账,上个月已经付款,这个月收到发票(上个月数据跟这个月数据一起开在一张发票上)
讨论
老师,是只有收到发票才可以进应付账款,没收到发票先入预付账款?还是有没有收到发票,只要是和主营业务相关的都可以进应付账款啊?
老师,是不是收到发票就要全部入账,即使没有付款
想 问一下 公司租用个人的车 已付款,但还未收到他们的票,付钱的时候怎么入账,拿到发票了怎么入账
8月份付款,9月7号左右能收到发票,可以直接当已收到发票入账吗?等收到在贴上去
吴月柳 | 官方答疑老师
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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吴月柳 解答
2016-12-12 14:24
吴月柳 解答
2016-12-12 14:28