送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-08-19 14:34

借其他应收款贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,借管理费用,附属可以做这个。

郭老师 解答

2021-08-19 14:34

可以借其他应收款贷营业外收入。

郭老师 解答

2021-08-19 14:34

这应该是你们多收了职工的。

不做小迷糊 追问

2021-08-19 14:36

本身不应该有这个,做了收入不合适

不做小迷糊 追问

2021-08-19 14:36

可以调整到费用里面么

郭老师 解答

2021-08-19 14:40

可以的,两个方法你自己选择。

不做小迷糊 追问

2021-08-19 14:46

借其他应收款贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,借管理费用 老师上面发的这个不对吧

郭老师 解答

2021-08-19 14:46

你好,管理费用是个负数。

不做小迷糊 追问

2021-08-19 17:01

麻烦老师可以把这个分录加上数字重新发一遍么

郭老师 解答

2021-08-19 17:19

借其他应收款280贷应付职工薪酬,280
借应付职工薪酬,280借管理费用-280

上传图片  
相关问题讨论
借其他应收款贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,借管理费用,附属可以做这个。
2021-08-19 14:34:07
这要看实际 先发工资后申报就是其他应付款
2020-04-24 14:03:03
您好 是帮非员工代扣社保吗
2020-01-10 13:30:16
您好 请问没有分开那个月扣社保的分录怎么写的
2019-12-21 10:30:09
您好,确认收不回来的就转营业外支出,借营业外支出贷其他应收款
2019-08-11 10:46:28
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...