送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2021-08-26 11:40

借:应交税费—应交增值税-进项税,贷:管理费用

1234567叨唻咪 追问

2021-08-26 11:43

涉及不到以前年度损益科目吗?

辜老师 解答

2021-08-26 11:44

你这个金额不大,可以不用以前年度损益调整的

1234567叨唻咪 追问

2021-08-26 11:45

如果是大金额的呢?

辜老师 解答

2021-08-26 11:45

那就要计入以前年度损益调整

1234567叨唻咪 追问

2021-08-26 11:52

凭证怎么编制呢?

辜老师 解答

2021-08-26 12:16

借:应交税费—应交增值税-进项税,贷:以前年度损益调整

上传图片  
相关问题讨论
借:应交税费—应交增值税-进项税,贷:管理费用
2021-08-26 11:40:14
您好 旅客运输 自2019年4月1日起,企业购进国内旅客运输服务,取得增值税电子普通发票的,发票上注明的税额允许从销项税额中抵扣。 依据:《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第五条
2020-06-03 14:49:46
在九月份做吧
2016-10-08 13:59:51
您好 认证了就要填附表一 在主表留抵扣的
2019-11-02 12:40:50
你好,红字就是负数的意思
2022-02-19 14:16:46
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...