送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-12-26 09:44

老师我想问下  例如我本月应交的增值税是1350  由于上月买了税控盘820  抵了820  实际交了530  请问我怎么做分录 来完全阐述这笔资金的来龙去脉  再例如 我本月应交增值税为750  上月税控盘是820  实际抵扣了750  只交了70块钱的增值税  请问分录该怎么做才完整?

追问

2016-12-26 09:49

我本月应交增值税为750 上月税控盘是820 实际抵扣了750 只交了70块钱的增值税 请问分录该怎么做?那缴纳的70块钱的增值税应该怎么做?能具体分录吗?

宋生老师 解答

2016-12-26 09:14

您好!计入管理费用-职工教育经费。

宋生老师 解答

2016-12-26 09:45

您好!购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入

宋生老师 解答

2016-12-26 09:51

你好!你是小规模还是一般纳税人。

上传图片  
相关问题讨论
借管理费用-职工教育经费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
2023-11-14 10:09:38
您好!计入管理费用-职工教育经费。
2016-12-26 09:14:49
你好,您是收费的一方还是支付的一方
2020-07-02 14:27:50
你好,你的会计分录是正确的的
2019-04-22 09:09:15
您好,分录如下 支付时 借;应付职工薪酬-职工教育经费 贷;现金或者银行存款 计提时 借:管理费用-教育经费 贷:应付职工薪酬-职工教育经费
2016-11-13 17:34:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...