
老师我司的银行回单里每月总有几笔转老板私账上的,回单上是备注货款,当里全部做到预付货款里,现在公司给老板开了个收据,全部入到现金里,预付款这个科目调平了,我想问下银行回单里其他的预付款(付的别的供应商的私人账号,回单上都有备注个人名字的),这些供应商都不会开发票给我司的,我想问下像供应商这样的预付款,我可以像转老板私账的预付款哪样开个收据调平预付款这个科目吗?
答: 您好!操作上是没有什么问题。但是次数多了,这样估计难以解释。
有张银行回单,付供应商货款的,材料都入库生产了,当时没有入库单,供应商也不会开发票,这样的银行回单应怎么做账,分录怎么写
答: 您好!您自己做个入库单吧。借:原材料 贷:银行存款 但是这个没有发票,汇算清缴要调整。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
业务实际是付腾讯公众平台服务费,但是账户转过去的钱在旗下商户平台财付通这个收付款工具上,开的票是腾讯,就是说我司付款给了财付通,开的票是腾讯,其实这个财付通是一个支付工具,但是我的银行回单收款人是财付通,发票供应商是腾讯,是先付款,下月开发票的,我挂往来供应商不知道怎么挂?本来想着让腾讯开个代收协议,但是他们不给开,所以挂账供应商名称这里纠结
答: 你好,不用纠结的只要挂上去你自己能明白是什么情况就可以了
针对应付帐款这一块,付了款未开发票的科目和帐务如何设置和处理比较好呢?就是想区分清楚供应商开了发票的金额和未开发票的金额。如何准备的反映在科目上呢?科目应该如何设置?
给供应商打货款本来是4005元,但是经理说吧零头去掉,付4000元,供应商开票是4000,付款付4000,我想问的是原始单据是4005元,发票是4000银行回单是4000,这样不知道有问题没有?
老师我想请问下如果11月份开票,11月份付供应商货款,有银行回单,但是11月份没有认证此发票,那么就不用下账此张发票是不,但是银行回单11月份帐是不是要做呢


晨希 追问
2016-12-26 11:40
宋生老师 解答
2016-12-26 11:07
宋生老师 解答
2016-12-26 11:26
宋生老师 解答
2016-12-26 11:45