老师,就是本来我们买了关联股东的原材料,导致产品 问
需先计损失,再单独处理资产转让: 先将 10 多万损失计入 “待处理财产损溢”,明确关联股东赔偿后转 “其他应收款”。 原材料、在产品卖给关联股东时,按约定价格正常核算(不分摊损失),赔偿款与转让款分别结算。 两者分开处理,避免公司承担本应由对方负责的损失。 答
请问老师,这样的发票类目预付卡销售*抖音付费服务 问
是的,就是那样处理就行 答
老师好,我们公司要招聘一个外贸主管,要预算一下投 问
同学,你好 预算一下投入产出?? 是预算项目还是什么? 答
企业购买设备,一般用银行固定资产贷款,一般用自有 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,您好,有一公司,账上挂着欠供应商货款65万,其实 问
可以的,没问题的哈 答

房地产企业收定金的时候,为什么用借:银行存款贷:其他应收款科目?主要是问为什么用其他应收款?
答: 你好 可以想不交税款吧 预收 款要交税的
老师好: 我是房地产企业,因公司经营不善破产,其他应收款与其他应付款过大,请问老师我司应该怎么处理?
答: 应收的收不回来做坏账损失不用支付的咱可以做营业外收入就看你具体情况。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师请问一下两个公司是同一个法人,从A公司转钱到B公司,是不是做分录:借:银行存款 贷:其他应收款-A,钱转到法人账户是借:其他应付款-法人 贷银行存款吗
答: 是的,对的,是这么做的。
老师,刚接回来的账之前提备用金的账(2018年-2020年)分录全部搞错了,从公账提到法人个人账户全部写的借其他应付款,贷银行存款,应该如何调账,实际分录是不是借其他应收款,贷银行存款?
老师,金蝶KIS标准版,我10月份的有个科目错了,但是已经结账了,现在要修改要怎么样弄呀?本来是借 其他应付款,贷银行存款的,但是我点错了,点了其他应收款
老师我们单位出纳把钱存到银行,支付个人货款分录:借:银行存款 10万贷:其他应收款 10万借:其他应付款 10万货:银行存款 10万哪老师其他应收款怎么去冲呀
集团之间的往来为什么有时记其他应收款有时记其他应付款。如:收到XX公司的往来款 借:银行存款 贷:其他应付款/其他应收款

